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發(fā)布時(shí)間:2023-02-08 01:13:16
我公司的報(bào)稅期已經(jīng)過了,我根據(jù)表的下一個(gè)月的數(shù)據(jù)查詢了該的稅期數(shù)據(jù)。
答:納稅人可通過申報(bào)表綜合信息、管理費(fèi)用明細(xì)賬記錄等信息(見附件2)作為納稅人參考資料,以稅種的其他信息為申報(bào)年度。
稅種信息齊全的,可以在申報(bào)表期限內(nèi)完成抄稅操作。
問:有哪些情況會發(fā)生退稅?
答:納稅人在年度中間完成(年)退(免)稅業(yè)務(wù)的,可從直接退稅企業(yè)購買貨物,而在退稅期內(nèi)未退還的,可以申請退稅。
問:如果納稅人在2020年4月20日后開始申報(bào)納稅的,應(yīng)該如何申報(bào)納稅?
答:已經(jīng)預(yù)繳的,可以通過扣繳客戶端填寫申報(bào)表,然后辦理納稅申報(bào)。
問:增值稅一般納稅人已經(jīng)退了稅的稅款,如何辦理出口退稅?
答:對于增值稅一般納稅人尚未退稅的,系統(tǒng)會自動(dòng)將退還。
問:如果我們的增值稅稅率會發(fā)生變化,是否需要辦理出口退稅?
答:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈跨境應(yīng)稅行為適用增值稅零稅率、免稅政策的公告〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第53號),
報(bào)稅時(shí)間早晚要跑,根據(jù)報(bào)稅時(shí)間不同有所不同,報(bào)稅時(shí)間也不同,在報(bào)稅時(shí)間也會有所差異,現(xiàn)在主要是向稅務(wù)局申報(bào)納稅,申報(bào),繳納稅款的多少是依據(jù)什么稅種,就成為納稅人。
對于稅收減免,根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定,納稅人發(fā)生納稅義務(wù)后,應(yīng)當(dāng)依照稅法的規(guī)定辦理納稅申報(bào),申報(bào)納稅,提交財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表以及納稅或者扣繳義務(wù)申報(bào)表。
納稅申報(bào)時(shí)間
納稅人、扣繳義務(wù)人在法定納稅申報(bào)期限內(nèi),應(yīng)當(dāng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)納稅資料,并預(yù)繳稅款;稅務(wù)機(jī)關(guān)按照規(guī)定辦理納稅申報(bào),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后,向納稅人出具《稅收征收使用簿》。
納稅人需要按照法律規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和納稅申報(bào)的,應(yīng)當(dāng)在納稅期內(nèi),按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理納稅申報(bào)和納稅申報(bào)。
納稅人、扣繳義務(wù)人未按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限,
是每一年5月31日,在一年左右的時(shí)間內(nèi)就要做:第一天,先是進(jìn)行國稅的報(bào)稅工作,這是每個(gè)月必須做的,如果企業(yè)沒有按時(shí)報(bào)稅的話就會產(chǎn)生罰款。
首先是申報(bào)的時(shí)間,在進(jìn)行稅務(wù)的申報(bào)工作中,企業(yè)還是要仔細(xì)核對,避免因稅種不一致導(dǎo)致罰款?,F(xiàn)在稅局正在逐步進(jìn)行監(jiān)管,這就導(dǎo)致企業(yè)需要做好多久報(bào)稅,我們就要嚴(yán)格遵守公司申報(bào)時(shí)間表的規(guī)定。
然后需要在網(wǎng)上申報(bào)納稅,進(jìn)行首次報(bào)稅的企業(yè)需要到稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào),否則將無法正常報(bào)稅,這樣企業(yè)就無法通過后期的業(yè)務(wù)發(fā)展了。
那么,申報(bào)的時(shí)間是多久,又是怎么進(jìn)行申報(bào)呢?要注意,這是就需要及時(shí)在網(wǎng)上報(bào)稅,申報(bào)時(shí)需要進(jìn)行相應(yīng)的納稅申報(bào)。
如果是一般納稅人,那么按照規(guī)定來看,即使是新辦企業(yè),也可以自己去做。但是在這個(gè)時(shí)候,你也必須進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅,如果你不是新辦企業(yè),就要去辦稅大廳去辦稅大廳。
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